
老師好,購入財(cái)務(wù)軟件,2500元借 無形資產(chǎn) 財(cái)務(wù)軟件 2500 貸 其他應(yīng)付款 2500借 管理費(fèi)用 2500 貸累計(jì)折舊 2500對嗎?是啟用的 新會計(jì)制度科目
答: 這個最低是需要按2年攤銷,你這個可以直接做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
合并報(bào)表怎么合并,是我總公司的其他應(yīng)收款20萬,分公司的其他應(yīng)付款20,我需要在我的電腦的財(cái)務(wù)軟件記錄借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司這樣嗎,以給您發(fā)紅包
答: 合并報(bào)表需要手工合并。 總公司對分公司掛其他應(yīng)收時(shí),分公司也要同步掛總公司其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司 這是個什么業(yè)務(wù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,6月份做賬,購買財(cái)務(wù)軟件,法人墊付的, 是要沖銷法人的其他應(yīng)收款,應(yīng)該做 的分錄是借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款 —法人,結(jié)果我給做錯了,做成了借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 —法人了,可是現(xiàn)在 6月的報(bào)表已經(jīng)出了,稅也申報(bào)了,倒是沒有影響利潤,那現(xiàn)在我這個賬如何調(diào)成正確的呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

