
其他應(yīng)付款上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額在借方,登在財(cái)務(wù)軟件里的期初數(shù)字要寫成負(fù)數(shù)嗎
答: 你好!你可以計(jì)入其他應(yīng)收款的正數(shù)
假如說2016年3月份生成的報(bào)表有問題,其他應(yīng)付款跟總賬對不上相差100元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,有老師回答說是財(cái)務(wù)軟件取數(shù)出錯的問題,那3月份都交了報(bào)表上去了,那怎樣在后期做調(diào)整呢?
答: 你好!只要現(xiàn)在對得上就可以這點(diǎn)金額稅務(wù)局不會在意的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師麻煩問一下,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分使用,我們單位買的財(cái)務(wù)軟件,有一部分余款,是該計(jì)入應(yīng)付賬款還是該計(jì)入其他應(yīng)付款
答: 您好,應(yīng)付賬款一般是核算購買的原材料/服務(wù)/固定資產(chǎn)等 您這個計(jì)入應(yīng)付賬款

