
你好跨月的專票應(yīng)收賬款已入賬,做賬月初時(shí)紅沖后有開(kāi)一正確的專票,這月如何做賬
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
公司以前沒(méi)有做賬,經(jīng)營(yíng)到中途才開(kāi)始建賬,那應(yīng)收賬款怎么入賬?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)收賬款如果有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),那么坐到里面去,如果沒(méi)有,那么是零
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬,廠里定的單價(jià)和實(shí)際售價(jià)基本不一致,按單價(jià)入賬,像本月應(yīng)收賬款都不實(shí)際(一般實(shí)際售價(jià)要兩個(gè)月后才知道),這樣做賬有什么意義?
答: 你好,內(nèi)帳與外帳是不太可能做到一致的


鄒老師 解答
2016-06-28 09:46
鄒老師 解答
2016-06-28 12:20