
你好跨月的專票應(yīng)收賬款已入賬,做賬月初時紅沖后有開一正確的專票,這月如何做賬
答: 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
公司以前沒有做賬,經(jīng)營到中途才開始建賬,那應(yīng)收賬款怎么入賬?
答: 你好,這個應(yīng)收賬款如果有對應(yīng)的數(shù)據(jù),那么坐到里面去,如果沒有,那么是零
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬,廠里定的單價和實(shí)際售價基本不一致,按單價入賬,像本月應(yīng)收賬款都不實(shí)際(一般實(shí)際售價要兩個月后才知道),這樣做賬有什么意義?
答: 你好,內(nèi)帳與外帳是不太可能做到一致的

