
“這些憑證做完后,需要核對應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅金進(jìn)項稅和銷項稅,存貨科目”到底是讓我做什么呢?我的理解不對嗎?
答: 您好,是的憑證做完是需要核對應(yīng)收應(yīng)付,還有應(yīng)交稅金的各個科目的余額和發(fā)生額的,存貨的入庫和出庫
老師,請問老板最后問到的“這些憑證做完后,需要核對應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅金進(jìn)項稅和銷項稅,存貨科目”到底是讓我做什么呢?我的理解不對嗎?
答: 您好,其實就是您做帳以后,需要賬賬核對,賬實核對,賬表核對
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問:先收貨后付款再收發(fā)票:借:原材料(不含可抵扣進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款-暫估付款:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款之后收到發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款是嗎
答: 您好,收到發(fā)票的時候,借先紅沖暫估,然后再按發(fā)票正常入賬

