資料:無錫海華股份有限公司2018年12月20日“庫存現(xiàn) 金”賬戶余額為1600元,“銀行存款賬戶余額89500元(為一 般納稅人),12月下旬企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): ①21日,企業(yè)職工李紅因公出差借差旅費2000元,交來 借款單一張,開出支票從存款戶支付。 ②22日,開出工資支付專用憑證,從存款戶提回現(xiàn)金90 000元備發(fā)工資。 ③24日,以現(xiàn)金發(fā)放本月工資90000元。 ④25日,廠部購買辦公用品計640元,收到發(fā)票一張,價 款以轉(zhuǎn)賬支票付訖。 ⑤27日,銷貨收入20000元,銷項稅額2600元,銷貨款 及增值稅款已存入銀行,收到進賬單回單。 要求:編制會計分錄。

務(wù)實的小天鵝
于2020-07-04 15:11 發(fā)布 ??1567次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-04 15:14
你好
1
借,其他應(yīng)收款2000
貸,銀行存款2000
2
借,庫存現(xiàn)金90000
貸,銀行存款90000
3
借,應(yīng)付職工薪酬90000
貸,庫存現(xiàn)金90000
4
借,管理費用640
貸,銀行存款640
5
借,銀行存款22600
貸,主營業(yè)務(wù)收入20000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷2600
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你好
1
借,其他應(yīng)收款2000
貸,銀行存款2000
2
借,庫存現(xiàn)金90000
貸,銀行存款90000
3
借,應(yīng)付職工薪酬90000
貸,庫存現(xiàn)金90000
4
借,管理費用640
貸,銀行存款640
5
借,銀行存款22600
貸,主營業(yè)務(wù)收入20000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷2600
2020-07-04 15:14:51
一、借:管理費用——辦公費2000
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)260
貸:銀行存款2260
二、借:其他貨幣資金——信用卡存款3000
貸:銀行存款3000
2020-02-23 17:01:32
你好,金額比較大,建議入固定資產(chǎn)比較合適
2016-08-01 11:42:07
你好!借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2018-12-04 10:32:42
你好,學(xué)員,這個題目是完整的嗎
2022-05-15 10:14:28
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