應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)100 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)500 ,請問將以上銷項進(jìn)項轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的分錄應(yīng)該怎么寫呢?

成就的短靴
于2020-07-04 09:38 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-04 09:40
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項500
借應(yīng)交稅費未交增值稅400
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,可以直接寫一下面的一筆分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-09-07 11:57:29
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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