
我單位以前年度增值稅申報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤,現(xiàn)在已經(jīng)更正,并于5月初補(bǔ)繳了增值稅稅款,現(xiàn)在稅款所屬期5月份,增值稅申報(bào)表第32行期末未繳稅額為付數(shù),顯示我補(bǔ)繳的稅款是多繳的,請(qǐng)問(wèn)老師我該如何調(diào)整呢?謝謝!
答: 你好 截圖你的主表看下的
補(bǔ)交以前年度的增值稅,如何填增值稅申報(bào)表?
答: 你好,根據(jù)所屬期,收入金額填寫(xiě)就是了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我在申報(bào)系統(tǒng)如何下載以前年度增值稅申報(bào)表,有步驟嘛
答: 同學(xué)您好,您具體可以截圖看下嗎

