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送心意

文靜老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師

2020-07-02 20:26

你說的平是什么意思呢?同學(xué)。累計(jì)攤銷應(yīng)該是一直在貸方,不是你所說的一直在借方

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 20:32

對的 打錯(cuò)了
就是借貸方平賬,借方金額等于貸方金額

文靜老師 解答

2020-07-02 20:39

你是要什么科目借方金額等于貸方金額?是借無形資產(chǎn)和貸累計(jì)攤銷嗎?

文靜老師 解答

2020-07-02 20:39

如果是的話,只有攤銷完了才會(huì)平。

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 21:02

就是打一個(gè)比方了
也就是說只有攤銷完后,
無形資產(chǎn)-88000
等于累計(jì)攤銷對么

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 21:05

還是說等到轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出后才回平賬

文靜老師 解答

2020-07-02 21:13

攤銷完了借方無形資產(chǎn)=貸方累計(jì)攤銷。管理費(fèi)用不存在平賬的問題,轉(zhuǎn)入未分配利潤了

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 21:13

1/購買時(shí):
借:無形資產(chǎn)-軟件開發(fā)工具包88000
貸:銀行存款88000
2/無形資產(chǎn)攤銷
借:管理費(fèi)-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-XX項(xiàng)目-無形資產(chǎn)攤銷733.33
貸:累計(jì)攤銷-軟件開發(fā)工具包733.33
這個(gè)是我目前所做的分錄
3/研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)-研發(fā)支出
貸:研發(fā)費(fèi)支出-費(fèi)用化支出-XX項(xiàng)目-無形資產(chǎn)
分錄三是等到累計(jì)完成后或者失敗后做的 
現(xiàn)在不知道的是無形資產(chǎn)始終在借方/累計(jì)攤銷在貸方/研發(fā)支出-費(fèi)用化-XX項(xiàng)目-累計(jì)攤銷在借方 對不對

文靜老師 解答

2020-07-02 21:21

2/無形資產(chǎn)攤銷
借:管理費(fèi)-研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-XX項(xiàng)目-無形資產(chǎn)攤銷733.33
貸:累計(jì)攤銷-軟件開發(fā)工具包733.33
這個(gè)是我目前所做的分錄
3/研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)-研發(fā)支出
貸:研發(fā)費(fèi)支出-費(fèi)用化支出-XX項(xiàng)目-無形資產(chǎn)這兩個(gè)分錄的管理費(fèi)用重復(fù)了,同學(xué)

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 21:23

研發(fā)失敗了,轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該如何做分錄呢
其次我想知道的是無形資產(chǎn)始終在借方/累計(jì)攤銷在貸方/研發(fā)支出-費(fèi)用化-XX項(xiàng)目-累計(jì)攤銷在借方 對不對

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 21:25

研發(fā)失敗了,轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該如何做分錄呢
其次我想知道的是無形資產(chǎn)始終在借方/累計(jì)攤銷在貸方/研發(fā)支出-費(fèi)用化-XX項(xiàng)目-累計(jì)攤銷在借方 對不對(在明細(xì)科目中)

文靜老師 解答

2020-07-02 22:07

同學(xué),為研發(fā)而購買軟件。1/購買時(shí):
借:無形資產(chǎn)88000
貸:銀行存款88000
2/無形資產(chǎn)攤銷
借:研發(fā)支出733.33
貸:累計(jì)攤銷-軟件開發(fā)工具包733.33
3/研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用(研發(fā)失敗)
借:無形資產(chǎn)-項(xiàng)目對應(yīng)的無形資產(chǎn)價(jià)值(研發(fā)成功)
貸:研發(fā)支出

文靜老師 解答

2020-07-02 22:08

無形資產(chǎn)始終在借方/累計(jì)攤銷在貸方,這是對的。研發(fā)支出如果研發(fā)完畢,不論成功失敗,都會(huì)轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用或者項(xiàng)目形成的無形資產(chǎn)中

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 22:11

其次我想知道的是無形資產(chǎn)始終在借方/累計(jì)攤銷在貸方/研發(fā)支出-費(fèi)用化-XX項(xiàng)目-累計(jì)攤銷在借方 對不對(在明細(xì)科目中)
等到研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出時(shí) 累計(jì)攤銷會(huì)有借方余額/研發(fā)費(fèi)支出-費(fèi)用支出會(huì)有貸方余額
而無形資產(chǎn)始終在借方,不會(huì)存在貸方有余額的情況

文靜老師 解答

2020-07-02 22:14

1、研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出,研發(fā)費(fèi)就結(jié)平了,因?yàn)橛?jì)提外購安裝包的攤銷不是借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷,應(yīng)該是研發(fā)支出貸累計(jì)攤銷。2、無形資產(chǎn)始終在借方。3、累計(jì)攤銷始終在貸方。無形資產(chǎn)和累計(jì)攤銷不存在結(jié)轉(zhuǎn)的問題,當(dāng)無形資產(chǎn)攤銷完畢,無形資產(chǎn)賬面價(jià)值=無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷,自然清零。只有研發(fā)支出才需要結(jié)轉(zhuǎn)。

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 22:19

那就是我現(xiàn)在做的分錄沒有任何問題對吧
每月都做無形資產(chǎn)攤銷這一步,并且后面附上類似于固定資產(chǎn)折舊清單?

文靜老師 解答

2020-07-02 22:22

有問題,你現(xiàn)在攤銷安裝包的攤銷額應(yīng)該借研發(fā)支出貸累計(jì)攤銷。類似于外購固定資產(chǎn)用于基建工程,借在建工程貸累計(jì)折舊一樣的道理。外購無形資產(chǎn)用于項(xiàng)目開發(fā),也應(yīng)該借研發(fā)支出貸累計(jì)攤銷

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 22:36

意思是不走管理費(fèi)中的研發(fā)支出唄
還請老師將細(xì)化的分錄寫一下謝謝

文靜老師 解答

2020-07-02 22:40

好的。1/購買時(shí):
借:無形資產(chǎn)88000
貸:銀行存款88000
2/無形資產(chǎn)攤銷
借:研發(fā)支出733.33
貸:累計(jì)攤銷-軟件開發(fā)工具包733.33
3/研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用(研發(fā)失?。?br/>借:無形資產(chǎn)-項(xiàng)目對應(yīng)的無形資產(chǎn)價(jià)值(研發(fā)成功)
貸:研發(fā)支出

文靜老師 解答

2020-07-02 22:41

管理費(fèi)用的研發(fā)支出和研發(fā)支出是兩個(gè)不同的科目,前者一級科目是管理費(fèi)用,后者一級科目是研發(fā)支出。研發(fā)支出是一級科目

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 22:41

好的。1/購買時(shí):
借:無形資產(chǎn)88000
貸:銀行存款88000
2/無形資產(chǎn)攤銷
借:研發(fā)支出-2級3級分錄是什么733.33
貸:累計(jì)攤銷-軟件開發(fā)工具包733.33
3/研發(fā)費(fèi)轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用-2級3級分錄(研發(fā)失?。?br/>借:無形資產(chǎn)-項(xiàng)目對應(yīng)的無形資產(chǎn)價(jià)值(研發(fā)成功)
貸:研發(fā)支出-2級3級分錄是什么
不好意思老師

文靜老師 解答

2020-07-02 22:44

具體要根據(jù)你的情況設(shè)置,我不太清楚你們的具體情況

會(huì)計(jì)小白_ph533158 追問

2020-07-02 22:50

就是在開發(fā)產(chǎn)品中需要用到軟件開發(fā)工具包,所以我們在某公司購買了軟件開發(fā)工具包,金額在88000.按照加計(jì)扣除和高企的標(biāo)注來看是可以計(jì)入無形資產(chǎn)

文靜老師 解答

2020-07-02 22:52

是記入無形資產(chǎn),然后攤銷到研發(fā)支出,能夠資本化研發(fā)成功的轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),研發(fā)失敗的轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。這個(gè)安裝包也是為你們開發(fā)產(chǎn)品服務(wù)的

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你好,第一個(gè)是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對的呢
2024-02-18 11:50:30
你好!攤銷是攤銷到費(fèi)用里面。不是研發(fā)支出
2020-03-06 14:21:26
您好!是的,就是這樣做
2024-08-14 15:26:49
你好, 研發(fā)支出資本化形成的無形資產(chǎn)攤銷時(shí)分錄怎么寫 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
2020-02-28 19:21:48
你說的平是什么意思呢?同學(xué)。累計(jì)攤銷應(yīng)該是一直在貸方,不是你所說的一直在借方
2020-07-02 20:26:12
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