
老師您好,由于政策變更,非學(xué)歷教育按簡(jiǎn)易征收以3%征收率交增值稅,可我已按6%稅率入了賬并交了稅。稅局通知按3%計(jì)稅重新申報(bào),并說(shuō)下個(gè)月正常申報(bào),只是實(shí)際交稅時(shí)按扣除上月差額數(shù)交,這個(gè)差額在賬上入哪個(gè)科目啊?
答: 您好!您先做個(gè)與之前計(jì)提分錄一樣的紅字分錄,然后重新按3%計(jì)提做一個(gè)分錄。這樣在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅上面就會(huì)有個(gè)借方余額。這個(gè)借方余額就是差額。下個(gè)月按正常交的時(shí)候,這個(gè)借方余額就是可以用來(lái)抵扣的余額了。不用特地為這個(gè)差額另外做個(gè)科目。
一般納稅人部分經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的,月末要把簡(jiǎn)易征收貸方科目轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目嗎
答: 你好,可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)征 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我上月開(kāi)錯(cuò)稅率了,開(kāi)成3%,但我們公司沒(méi)有實(shí)行簡(jiǎn)易征收,那我怎么申報(bào)呢?該怎么填數(shù)據(jù)
答: 你是13的稅率嗎 在13%的稅率里面申報(bào),稅額和你開(kāi)發(fā)票稅額一樣,金額需要算下
宋生老師 解答
2016-06-24 22:43
宋生老師 解答
2016-06-25 19:29