
請問老師,發(fā)工資時,住房公積金我是記“其他應付款”的貸方;繳納時,沖銷其他應付款,借:其他應付款,貸:財政應返還額度――財政直接支付,這筆賬需做預算會計嗎?(注:我們這邊大部分單位是在收到預算指標時就做了收入,借:財政應返還額度――財政直接支付,貸:財政撥款收入,所以在支付費用時都是從財政應返還額度――財政直接支付的,財政應返還額度――財政直接支付相當于銀行存款使用。)
答: 你好! 不涉及貨幣資金收付(資金結存)的業(yè)務預算會計不用做賬的。
老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應付款。用代管資金支付費用時借:其他應付款,貸:銀行存款。可以嗎?
答: 你好 你的分錄是正確的!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月兩筆報銷費用4月沒有實際打款給報銷人,5月打款了,需要把前面憑證里的銀行存款改成其他應付款么,5月再把其他應付沖掉
答: 你好,需要的。不然你四月份的銀行存款余額會對不上
礦山企業(yè),以前的老會計把所有費用支出都掛在其他應付款個人頭上,現(xiàn)金和銀行存款都為0,請問為啥這樣處理,以后該如何調整?
我公司是礦山企業(yè),剛開始勘探開辦階段,以前有個老會計做的帳,把所有的費用支出全掛在其他應付款老板的頭上,現(xiàn)金銀行存款都是0,這樣處理有什么好處,像這樣資金往來以后怎么處理
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現(xiàn)在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現(xiàn)出費用,是不是哪一步錯了?
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?


碧藍的蜜蜂 追問
2020-07-01 17:00
軼塵老師 解答
2020-07-01 17:01
碧藍的蜜蜂 追問
2020-07-01 17:03
軼塵老師 解答
2020-07-01 19:48