
請問老師,發(fā)工資時,住房公積金我是記“其他應(yīng)付款”的貸方;繳納時,沖銷其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸:財政應(yīng)返還額度――財政直接支付,這筆賬需做預(yù)算會計嗎?(注:我們這邊大部分單位是在收到預(yù)算指標(biāo)時就做了收入,借:財政應(yīng)返還額度――財政直接支付,貸:財政撥款收入,所以在支付費用時都是從財政應(yīng)返還額度――財政直接支付的,財政應(yīng)返還額度――財政直接支付相當(dāng)于銀行存款使用。)
答: 你好! 不涉及貨幣資金收付(資金結(jié)存)的業(yè)務(wù)預(yù)算會計不用做賬的。
老師,代管資金的核算收到時做借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。用代管資金支付費用時借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款??梢詥幔?/p>
答: 你好 你的分錄是正確的!
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
4月兩筆報銷費用4月沒有實際打款給報銷人,5月打款了,需要把前面憑證里的銀行存款改成其他應(yīng)付款么,5月再把其他應(yīng)付沖掉
答: 你好,需要的。不然你四月份的銀行存款余額會對不上


甜甜圈 追問
2019-06-19 11:00
蔣飛老師 解答
2019-06-19 11:15