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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-07-01 12:10

同學,不是我們給銷售方開票,如果我們自己是銷售方,是我們開發(fā)票給客戶,確認應收款和銷項稅。如果客戶要索賠,客戶再對我們開票,我們作為進項稅。

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同學,不是我們給銷售方開票,如果我們自己是銷售方,是我們開發(fā)票給客戶,確認應收款和銷項稅。如果客戶要索賠,客戶再對我們開票,我們作為進項稅。
2020-07-01 12:10:45
您好 這樣理解正確的
2019-10-29 13:54:30
正數(shù)余額,就是沒有收回的 負數(shù)余額就是多收的
2021-12-24 16:35:07
你好,你紅沖了應該是借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 借應交稅費、應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅結轉就可以。
2024-01-03 19:08:17
你好 收到的貨款 你們之前發(fā)貨了的話 做借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 已經(jīng)收到款了 直接走銀行存款。 不掛應收或者預收賬款的
2020-03-10 13:06:05
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