一般納稅人,制造業(yè),當月已銷售未開票的,做借 應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項稅。次月開票后沖紅,然后重新做 借應(yīng)收賬款貸主營收入-開票收入貸銷項稅額。這樣導致每個月的銷項稅額都有余額,內(nèi)賬怎么做銷項稅額跟實際的銷項進項一致
@金金
于2024-01-03 19:07 發(fā)布 ??521次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-01-03 19:08
你好,你紅沖了應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
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這個是填寫主營業(yè)務(wù)收入,和其他業(yè)務(wù)收入,全部屬于營業(yè)收入
2020-05-12 21:23:46

你好,你紅沖了應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2024-01-03 19:08:17

你好,內(nèi)賬這樣做收入分錄
借:銀行存款 2120 貸:主營業(yè)務(wù)收入2120
2019-05-17 08:34:46

你好
1.營改增前,主營業(yè)務(wù)收入是含稅金額
2018-10-17 10:19:56

你好!可以調(diào)整到營業(yè)外支出或收入。
2019-11-13 09:25:00
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