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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-07-01 11:04

借庫存現金
貸其他應付款

交納時
借其他應付款
貸銀行存款

竹子熊 追問

2020-07-01 11:07

有個老師說,貸營業(yè)外收入?所有我就有點不明白了

蔣飛老師 解答

2020-07-01 11:10

是的,有誤了
企業(yè)屬于代收代付了,做上面的分錄就可以了

竹子熊 追問

2020-07-01 11:15

老師,這個月銀行扣社保6000元,個人代收700元。借:庫存現金700   貸:其他應收款  小張  700元      下面還有兩分錄怎么寫?

蔣飛老師 解答

2020-07-01 11:29

交納時
借其他應付款6000
貸銀行存款吧6000

蔣飛老師 解答

2020-07-01 11:29

交納時
借其他應付款6000
貸銀行存款6000

上傳圖片 ?
相關問題討論
借庫存現金 貸其他應付款 交納時 借其他應付款 貸銀行存款
2020-07-01 11:04:44
您好,報銷時,借;應付職工薪酬-福利費,貸;現金或者銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-福利費。
2017-08-31 21:20:57
你好!直接用轉賬憑證調整這兩個子科目就可以。
2019-11-11 13:21:42
同學,您能把憑證后現金流量兩張圖發(fā)一下嗎?不然也不知道您哪里錯了。
2019-06-01 13:36:59
你好!就是分錄金額與科目金額不一致,該憑證肯定有多條分錄,依次指定就可以了
2023-02-23 19:54:27
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