
我們是小規(guī)模,上季度普票給客戶(hù)開(kāi)了10萬(wàn),這季度發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了名稱(chēng),然后紅沖,是不是這季度我們可以開(kāi)出40萬(wàn)的普票,是免征稅的
答: 是的 沖紅的收入算作本期的 抵扣本期的進(jìn)項(xiàng)
我們是小規(guī)模,上季度普票給客戶(hù)開(kāi)了10萬(wàn),這季度發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了名稱(chēng),然后紅沖,是不是這季度我們可以開(kāi)出40萬(wàn)的普票,是免征稅的
答: 同學(xué)你好 紅沖以后的開(kāi)票,這個(gè)月紅沖十萬(wàn)開(kāi)十萬(wàn),是0
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人開(kāi)普票,免稅的,開(kāi)錯(cuò)了,是紅沖還是作廢呢
答: 小規(guī)模納稅人開(kāi)普票的情況下,由于普票的計(jì)稅原則是按照實(shí)際交付的貨物或者提供的服務(wù)進(jìn)行稅收征管,因此,發(fā)生開(kāi)錯(cuò)普票的情況時(shí),應(yīng)該采取的糾正措施是紅沖。紅沖的過(guò)程需要在電子發(fā)票平臺(tái)上進(jìn)行,將正確的信息再次補(bǔ)錄,然后對(duì)錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖,這樣就能做到糾正普票信息,減少發(fā)票對(duì)應(yīng)稅務(wù)管理系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤,以及減少納稅人支付的稅額等,從而實(shí)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具的正確率。


Snow 追問(wèn)
2020-06-30 11:06
鐘存老師 解答
2020-06-30 14:37