1、(20分)家佳有限公司是一個(gè)生產(chǎn)食品的增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)食品原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元(2)向農(nóng)民收購(gòu)玉米用于生產(chǎn)糕點(diǎn),開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為40000元①計(jì)時(shí):4(3)向運(yùn)輸公司(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)270元,取得增值稅專用發(fā)票(4)銷售一批食品給華強(qiáng)超市,取得不含稅銷售收入00000元,同時(shí)收取包裝物金0000元并單獨(dú)記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元(5)將自產(chǎn)的食品作為福利發(fā)給職工,該產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為500000元(木含稅),生產(chǎn)成本為30000元(6)研發(fā)一種新產(chǎn)品,為了進(jìn)行市場(chǎng)推廣和宣傳,無(wú)贈(zèng)送200份給消費(fèi)者品嘗,該食品無(wú)同炎產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià),生產(chǎn)成本為600元份,成本利潤(rùn)率為10%(7)支付水電費(fèi)取得值稅專用發(fā)票,注明的增值稅稅為10400元(8)上月向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)的小麥發(fā)生非正常的損失,其面成本000元,上月已按0的率扣了進(jìn)項(xiàng)稅額9)5月份有米抵扣稅32000元以上相關(guān)票據(jù)均符合稅的規(guī)定,計(jì)算該加工廠2019年月應(yīng)納增稅(保留兩位小數(shù))

神勇的柜子
于2020-06-30 09:51 發(fā)布 ??2100次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-02-16 13:37:14
同學(xué)你好
(1)計(jì)算當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額——39000
;(2)計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額;——180000*13%加上120000*13%加上11300/(1加上13%)*13%
(3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額——180000*13%加上120000*13%加上11300/(1加上13%)*13%減39000
2021-04-09 11:28:33
你好
食品給華強(qiáng)超市,取得不含稅銷售收入00000元,同時(shí)收取包裝物金0000元并單獨(dú)記賬核——這個(gè)是多少呢?
2020-06-30 09:55:17
你好,你的題目還不完整
2021-11-14 17:24:14
請(qǐng)問(wèn)您的問(wèn)題是什么呢。
2021-04-18 20:30:24
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