老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

這個第五問怎么寫啊!!
答: 你好,你把題目復(fù)制過來
這個第五小問怎么寫啊
答: 您好,借交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動貸公允價值變動損益
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個第五問怎么做啊
答: 同學(xué),您好。 根據(jù)題目,分錄如下: 審批前: 借:待處理財產(chǎn)損溢 249.49 貸:原材料 210 材料成本差異 4.2 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 35.292 審批后: 借:其他應(yīng)收款 50 管理費(fèi)用 199.49 貸:待處理財產(chǎn)損溢 249.49 這個題沒有正確選項(xiàng),建議您換個資料做下。祝學(xué)習(xí)愉快。


暖暖老師 解答
2020-06-28 20:27
暖暖老師 解答
2020-06-28 20:28
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2020-06-28 20:28
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2020-06-28 20:28
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2020-06-28 20:29
K14623220413371 追問
2020-06-28 20:32
暖暖老師 解答
2020-06-28 20:40
K14623220413371 追問
2020-06-28 20:44
暖暖老師 解答
2020-06-28 20:46