
原來會(huì)計(jì)做的手工帳,我現(xiàn)在是用友軟件做帳,就是帳本上的余額登到財(cái)務(wù)軟件里去,后面才發(fā)現(xiàn)帳本上做重了一筆原材料,無對方科目,原材料(負(fù)數(shù)) 貸:未分配利潤(負(fù)數(shù)),是這樣調(diào)帳嗎
答: 你好,之前的分錄是怎么做的?
原來的做帳軟件不用了,現(xiàn)在重新買新的,要錄入結(jié)余到新的軟件去,但是這個(gè)應(yīng)收帳款本年累計(jì)是貸方負(fù)數(shù)-4700,余額以是正數(shù)4700,應(yīng)該錄入哪個(gè)數(shù)據(jù)到新的軟件去做期初余額呢
答: 你好。圖片上顯示年末是0 呀
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我財(cái)務(wù)軟件帳套里原材料上月沖了一筆,材料出庫之后原材料余額是負(fù)數(shù)了,我當(dāng)時(shí)沒看,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,這月我怎么處理啊
答: 你好 補(bǔ)錄一下庫存


摩登 追問
2020-06-28 14:18
郭老師 解答
2020-06-28 14:21