
現(xiàn)在是手工帳,準(zhǔn)備用財(cái)務(wù)軟件做賬,請(qǐng)問(wèn)怎么把內(nèi)帳的數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)軟件中???jī)?nèi)帳只做了記賬憑證,科目匯總表,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,怎么錄入財(cái)務(wù)軟件?
答: 您好,一般情況下,根據(jù)科目匯總表,把期初數(shù)據(jù)錄入軟件,試算平衡,結(jié)束初始化,就可以處理新的月份的賬務(wù)了。但是在錄入期初數(shù)據(jù)期間,可以錄入新的月份的憑證的。
我們公司做的是內(nèi)帳用的是軟件做的帳,那現(xiàn)在到月末了我的財(cái)務(wù)報(bào)表都出來(lái)了,那我的總賬和科目余額表還有科目匯總表在軟件里怎么處理呢
答: 你好!總賬年底打印就可以,科目匯總表可以按月打印出來(lái)保存
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,最近剛把外帳拿回來(lái)自己做,然后發(fā)現(xiàn)原財(cái)務(wù)做財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收應(yīng)付等數(shù)據(jù)直接用其單個(gè)科目余額錄入,使得我用軟件做出的資產(chǎn)負(fù)債表和對(duì)方完全不一致,但對(duì)方的財(cái)務(wù)報(bào)表是已經(jīng)每月納稅申報(bào)了的,然后我現(xiàn)在是在軟件做完帳后,根據(jù)原財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整數(shù)據(jù)納稅申報(bào),等下一年再按軟件資產(chǎn)負(fù)債表做賬,還是有什么其他的辦法呢?
答: 你好,像他申報(bào)的期初數(shù)已經(jīng)定了,要不你就要到稅局撤銷(xiāo)重新申報(bào)。


來(lái)自星星的你 追問(wèn)
2018-01-09 23:02
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2018-01-09 23:02
老王老師 解答
2018-01-09 23:06
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2018-01-09 23:46
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2018-01-09 23:48
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2018-01-10 00:14
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老王老師 解答
2018-01-10 00:27