
老師,你好,我以前月度暫估的正式發(fā)票5月份對(duì)方開(kāi)出,我們已經(jīng)抵扣,6月份出于某種原因我們開(kāi)了紅字信息,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票(暫未收到)5月份的帳我們正好還沒(méi)有結(jié)賬,目前做了紅沖暫估應(yīng)付賬款,以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的處理,紅沖后要做哪些賬務(wù)處理?
答: 你開(kāi)紅字信息表,那賬上做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后續(xù)取得紅字發(fā)票貼后面就可以
購(gòu)貨方紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么做?借:xxxx(紅字)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(紅字)
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對(duì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想問(wèn)下,開(kāi)了紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理是不是一樣的?
答: 你好!不一樣,紅字發(fā)票,連同對(duì)應(yīng)的原材料,應(yīng)付賬款都沖減了。 而不開(kāi)紅字的,可以只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



小魚(yú)兒 追問(wèn)
2020-06-28 13:54
maize老師 解答
2020-06-28 14:03
小魚(yú)兒 追問(wèn)
2020-06-28 14:50
maize老師 解答
2020-06-28 15:05
maize老師 解答
2020-06-28 15:06
maize老師 解答
2020-06-28 15:06
maize老師 解答
2020-06-28 15:06