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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-18 16:35

借預付賬款、
貸原材料、
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

大鯊魚 追問

2022-10-18 16:37

郭老師好~這個是不是在開具負數(shù)發(fā)票后再補這筆分錄?

郭老師 解答

2022-10-18 16:37

你好,你開了紅字信息表就可以做這個。

大鯊魚 追問

2022-10-18 16:40

你好不好意思我還想再問詳細點~是不是當年的紅沖發(fā)票可以直接開負數(shù)發(fā)票就行了~跨年的就需要剛剛你給的分錄做是這樣的嗎?

郭老師 解答

2022-10-18 16:41

你好,跨年和本年都是可以做這個的,跨年的話,你涉及到損益類的科目嗎?你結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有。

大鯊魚 追問

2022-10-18 16:45

沒有~我做負數(shù)分錄后一直有一筆進項稅掛在余額貸方

郭老師 解答

2022-10-18 16:46

你好,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。

大鯊魚 追問

2022-10-18 16:55

好的好的~謝謝老師~如你剛才說講到如果涉及到損益類已結(jié)轉(zhuǎn)了成本該如何賬務處理
謝謝

郭老師 解答

2022-10-18 16:56

做了我上面的第一個分錄之后,借原材料、借主營業(yè)務成本負數(shù)
當年在做這個,

如果是跨年的,借原材料貸以前年度損益調(diào)整

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借預付賬款、 貸原材料、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-18 16:35:29
這個紅字信息表不是你開么,這個原則是開紅字信息表次月申報就轉(zhuǎn)出
2019-11-15 14:14:08
你好。紅沖進項就可以,就是做負數(shù)分錄。
2022-08-02 17:04:47
你好,需要開具負數(shù)發(fā)票沖銷的
2016-12-26 08:57:35
你好! 購貨方依據(jù)通知單所列增值稅稅額從當期增值稅進項稅金中轉(zhuǎn)出。
2018-07-04 17:57:45
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