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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-28 10:12

你好    你19年之前怎么做分錄的  這樣好判斷怎么做紅沖分錄

胖妞 追問

2020-06-28 10:51

借工程施工10000
應交稅金_進項1300
貸應付賬款11300
2020年紅字發(fā)票,并開具藍字發(fā)票10170含稅

胖妞 追問

2020-06-28 10:55

老師,年末成本全部結轉,還需要考慮結轉本年利潤的會計分錄么

meizi老師 解答

2020-06-28 11:03

你好  需要考慮的  你要把結轉分錄發(fā)來看看   因為涉及損益科目還得走以前年度損益調整調整的

胖妞 追問

2020-06-28 12:05

2019年采購發(fā)票
借工程施工
借進項稅
貸應付賬款
月末結轉成本
借主營業(yè)務成本
貸工程施工
結轉損益
借本年利潤
貸主營業(yè)務成本
年末利潤分配
借利潤分配
貸本年利潤

胖妞 追問

2020-06-28 12:07

2020年開具紅字發(fā)票11300價稅合計,并開具藍字發(fā)票10170價稅合計,比2019年價格少1130元價稅合計

胖妞 追問

2020-06-28 12:08

老師購買方跨年收到紅字發(fā)票和藍字發(fā)票會計分錄

meizi老師 解答

2020-06-28 12:17

你好  收到紅字發(fā)票  借工程施工 負數(shù) 
借進項稅 負數(shù) 
貸應付賬款負數(shù)
月末結轉成本
借以前年度 損益調整  負數(shù)  
貸工程施工負數(shù)   然后在做藍字發(fā)票 借工程施工
借進項稅
貸應付賬款   借以前年度損益調整貸工程施工     然后把以前年度損益調整余額轉未分配利潤去

胖妞 追問

2020-06-28 14:12

老師,2019年主營業(yè)務成本10000元,2020年開紅字發(fā)票成本10000元,對應這個業(yè)務藍字發(fā)票主營業(yè)務成本9000元,調整以前年度損益是1000元對么

meizi老師 解答

2020-06-28 14:15

你好    是 的  你就調整1000 多做的

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相關問題討論
你好 借:存貨等紅字 貸:應付賬款紅字 應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
2019-10-29 16:12:11
根據(jù)紅字發(fā)票沖減之前的賬務處理,進項稅計入應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出科目
2018-12-18 15:26:53
負數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 正數(shù)發(fā)票 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2017-03-10 14:46:06
退款,紅字沖銷之前的賬就可以。記賬要有入庫單和醫(yī)院的單據(jù)
2019-10-22 11:45:39
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2017-06-09 14:59:42
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