
這個月開票的時候稅率開錯了,16%的稅率開成了10%的稅率,已經(jīng)按照10%的稅率申報了,那下個月要沖紅這個10%的稅率,是直接做同樣一筆紅字分錄沖紅,再開一張正確的16%稅率的發(fā)票給客戶,1,那這個沖紅10%稅率的發(fā)票,是不是必須開紅字發(fā)票?2,因為是專票,這個開具紅字發(fā)票屬于跨月了,是購買方那邊開具紅字信息表后再開具紅字發(fā)票嗎,?
答: 你好!是的開和這張一樣的紅字發(fā)票再開正確的,紅字信息表你們雙方都可以開
是銷售方 16年開出一張專票 今年客戶退回未認(rèn)證 本月開具紅字發(fā)票 重開了一張 做帳的會計分錄應(yīng)該是?麻煩詳細(xì)一點
答: 負(fù)數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!想請教一下,10月收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,11月發(fā)現(xiàn)稅率錯誤,對方開具紅字發(fā)票,如何做會計分錄?
答: 根據(jù)紅字發(fā)票沖減之前的賬務(wù)處理,進項稅計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出科目

