
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題就是前任會(huì)計(jì)做的暫估數(shù)據(jù)不對(duì),比如實(shí)際的暫估數(shù)跟他賬面的對(duì)不上,我要怎么弄呢?如果按照實(shí)際的暫估數(shù)據(jù)做進(jìn)去,庫(kù)存又會(huì)對(duì)不上 怎么操作呢?
答: 直接沖銷原來的暫估,按照發(fā)票進(jìn)行重新暫估處理。
老師 如果實(shí)際庫(kù)存不等于會(huì)計(jì)賬面數(shù) 怎么解決?
答: 你好 那你要做存貨盤虧盤盈了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,公司賬面顯示還有70萬(wàn)左右?guī)齑?,?shí)際留底稅2000左右,怎么處理?
答: 你好 ;? ? ?你實(shí)際之前銷售庫(kù)存出去 ; 你們沒有 用? 進(jìn)貨的專票抵扣嗎? ?


會(huì)計(jì)小白998181 追問
2020-06-27 18:46
紫藤老師 解答
2020-06-27 18:48
會(huì)計(jì)小白998181 追問
2020-06-27 18:49
紫藤老師 解答
2020-06-27 18:50
紫藤老師 解答
2020-06-27 18:50