
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題就是前任會計(jì)做的暫估數(shù)據(jù)不對,比如實(shí)際的暫估數(shù)跟他賬面的對不上,我要怎么弄呢?如果按照實(shí)際的暫估數(shù)據(jù)做進(jìn)去,庫存又會對不上 怎么操作呢?
答: 直接沖銷原來的暫估,按照發(fā)票進(jìn)行重新暫估處理。
老師 如果實(shí)際庫存不等于會計(jì)賬面數(shù) 怎么解決?
答: 你好 那你要做存貨盤虧盤盈了
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,公司賬面顯示還有70萬左右?guī)齑妫瑢?shí)際留底稅2000左右,怎么處理?
答: 你好 ;? ? ?你實(shí)際之前銷售庫存出去 ; 你們沒有 用? 進(jìn)貨的專票抵扣嗎? ?


小小媛 追問
2020-05-20 14:44
小小媛 追問
2020-05-20 14:45
江老師 解答
2020-05-20 14:48