老師,我想問一下,A公司投資給B公司,那么B公司是不是 問
你好,可以借款借出去。 答
你好,出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬,由于三季度開票 問
可按實(shí)際租金30萬進(jìn)行申報(bào) 答
本月 銷項(xiàng)稅額10萬,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬,實(shí)繳2萬增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
老師,你好!我們公司給學(xué)校銷售搖桿,另一個(gè)公司跟我 問
是指提成應(yīng)開具什么內(nèi)容? 答
答疑老師您好,我是一家普通企業(yè)(非二手車經(jīng)銷商),我 問
如果你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅按照3% 減按2% 這個(gè)0.5%只有二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)才可以 答

老師,應(yīng)稅消費(fèi)品的稅,不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎?不是只有非應(yīng)稅消費(fèi)品和直接銷售才計(jì)入成本嗎?
答: 你好,設(shè)備屬于非應(yīng)稅消費(fèi)品,安裝過程中領(lǐng)用自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅是計(jì)入工程的成本。
老師,為啥生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅計(jì)入成本,非應(yīng)稅消費(fèi)品不計(jì)入成本
答: 你好 收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的,消費(fèi)稅不計(jì)入成本,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交消費(fèi)稅 收回后用于生產(chǎn)非應(yīng)稅品,或用于銷售的,消費(fèi)稅計(jì)入成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
非應(yīng)稅消費(fèi)品和應(yīng)稅消費(fèi)品一起打包出售,非應(yīng)稅消費(fèi)品也要征消費(fèi)稅嗎?
答: 是的,成套得話,都征收

