老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開(kāi)票,稅收分類編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開(kāi)公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

請(qǐng)教下老師,個(gè)稅申報(bào)稅款說(shuō)所屬期是1月,,實(shí)際工資應(yīng)該是12月,那為什么減除費(fèi)用是5千而不是6萬(wàn)
答: 你好 申報(bào)的是按發(fā)放的時(shí)間來(lái)申報(bào)的,所以減除費(fèi)用是5000.
個(gè)稅申報(bào)時(shí),在后面稅款計(jì)算的時(shí)候,減除費(fèi)用5000顯示為0,這樣就要交個(gè)稅,實(shí)際工資是不達(dá)5000的,這個(gè)怎么改呢
答: 您好,您實(shí)際工資是多少,不達(dá)5000 的是不用交的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們老板每個(gè)月有工資,但實(shí)際上有兩個(gè)月沒(méi)領(lǐng)了,今天申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我點(diǎn)擊申報(bào)就不成功,系統(tǒng)顯示有他的名字,說(shuō)他應(yīng)該申報(bào)工資薪金,因?yàn)橹坝猩陥?bào)過(guò),所以這個(gè)申報(bào)不成功,這怎么操作呢?
答: 你好,沒(méi)有發(fā)工資,應(yīng)該給他零申報(bào)的。
我1月份收到了去年11月份的工資,在2月申報(bào)個(gè)稅時(shí),是按照1月份實(shí)際收到的工資進(jìn)行申報(bào)嗎?
工地上工人流動(dòng)量大 但是月工資高 如果要在銀行代發(fā) 是不是一定要按實(shí)際申報(bào)個(gè)稅呢 ?還是有什么其他辦法避稅或者相關(guān)政策?
申報(bào)期是10月,我們單位實(shí)際發(fā)8月份工資,但是沒(méi)有發(fā),申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)

