老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

老師,跨年紅沖的銷項(xiàng)發(fā)票是不在紅沖的當(dāng)月直接做賬就可以了?
答: 您好,是的,紅沖當(dāng)期的收入,
去年的銷項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)做賬了,今天想把他紅沖了,再重新開,可以嗎,這樣操作有沒有風(fēng)險
答: 你好,可以的,這個沒事,開錯了的可以重新開
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅沖銷項(xiàng)發(fā)票 我這月做賬銷項(xiàng)發(fā)票是紅沖的是負(fù)數(shù) 請問成本還需要紅沖掉嗎
答: 成本是需要沖的,收入沖了,那他相呼應(yīng)的成本也要下賬


笑笑精靈 追問
2020-06-24 17:20
玲老師 解答
2020-06-24 17:35