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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-23 17:29

您好
請問貨款需要支付么

過客 追問

2020-06-23 17:33

貨款已經付過了,從公賬打出去的

bamboo老師 解答

2020-06-23 17:35

那暫估的時候分錄怎么寫的

過客 追問

2020-06-23 17:39

借:庫存商品  貸:應付賬款—暫估     借:應付賬款 —供應商名稱   貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-23 17:41

那現(xiàn)在應付賬款暫估
跟應付賬款都有余額?

過客 追問

2020-06-23 17:42

是的,沒發(fā)票進來,只能掛著,不知道怎么做掉

bamboo老師 解答

2020-06-23 17:42

借:應付賬款-供應商名稱
貸:應付賬款-暫估
沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調整調表

過客 追問

2020-06-23 17:54

是調哪個表,怎么調?

bamboo老師 解答

2020-06-23 18:30

填納稅調整項目明細表 扣除類其他欄次

過客 追問

2020-06-23 18:32

老師,暫估的應付賬款是不含稅的,實際付出去的是含稅金額,兩個對沖不了,會多一個增值稅費金額出來的

bamboo老師 解答

2020-06-23 18:44

多出來的增值稅計入原材料成本 因為沒有收到發(fā)票 沒有進項稅額 然后匯算清繳一次性調整

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相關問題討論
您好 請問貨款需要支付么
2020-06-23 17:29:34
你好,借庫存商品進項貸銀行存款,這個就是對方開給你們發(fā)票的。發(fā)出去,對方確認收貨了之后,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021-07-20 13:25:20
借庫存商品貸銀行存款。
2021-10-22 11:53:08
直接可以按你說的操作處理。
2020-06-29 12:22:31
從稅控分類編碼里查詢的
2020-03-16 16:50:08
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