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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-23 11:05

你好,直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了

Y. 追問

2020-06-23 11:25

這個是進項、稅和成本是不是要轉出?

樸老師 解答

2020-06-23 11:29

進項也直接紅沖了就行,和轉出一樣的道理

Y. 追問

2020-06-23 11:30

分錄是怎么樣的?

樸老師 解答

2020-06-23 11:36

借庫存商品負數(shù)
借進項負數(shù)
貸銀行存款負數(shù)

Y. 追問

2020-06-23 11:40

轉出的稅和成本呢

樸老師 解答

2020-06-23 11:49

進項負數(shù)就是轉出的了,你之前的分錄怎么做的

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相關問題討論
你好,直接原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2020-06-23 11:05:18
暫估原材料 一、未認證的分錄 借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅) 貸:應付賬款(或銀行存款) 二、認證后 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
2017-07-17 17:28:24
可以先暫估入賬,借原材料 貸應付賬款-暫估款,后續(xù)發(fā)票到了做借原材料 負數(shù) 貸應付賬款-暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做借借原材料 貸應付賬款 供應商
2020-05-13 08:59:28
原材料退回是全部退回,那就是發(fā)票一起退回處理
2017-10-14 19:33:01
借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 借:應付賬款 貸:應收票據(jù) 您應當發(fā)貨時即開發(fā)票。收貨時索取發(fā)票,借記“原材料、應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”。
2018-08-03 11:08:35
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