老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,先把發(fā)票沖紅了,再按正確的做 答
老師,合并報表申報所得稅,營業(yè)收入和營業(yè)成本都合 問
你好你要看一下是什么原因?qū)е碌模粌H僅是收入和成本要合并,你申報的時候還得要將期間費用這些都算一下??纯偨痤~到底是收入對不上還是成本對不上?還是某一項費用對不上? 答
老師,請問接手公司后這個應(yīng)收賬款賬實就不相符,是 問
你好,你賬上當現(xiàn)金慢慢收 答
老師我想咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人,在填報所得稅 問
已經(jīng)計提了就要填計入成本費用的工資,沒損失就選否 答
光伏企業(yè)支付給農(nóng)戶的補償款如何做賬,農(nóng)戶不開票 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

年底查賬,計提社保時借主營成本/社保代應(yīng)付職工薪酬/社保。繳納時應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬/社保代銀行。結(jié)果分錄錯誤,繳納時做成借成本代銀行了,該怎么做分錄調(diào)賬呢,影響利潤和報稅嗎
答: 你好,介意復制工薪酬借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
老師,之前提成發(fā)多了給員工,現(xiàn)在要他退回來,應(yīng)該怎么做分錄?之前計提和發(fā)放的分錄是:借:主營業(yè)主成本~提成 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行,現(xiàn)在要他退回來怎么做?
答: 借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請教你一個問題:公司臨時聘請綠化工人發(fā)臨時人中工資如何做分錄通過應(yīng)付職工薪酬來做嗎?我之前做了一個好像有點不對
答: 你好,不是單位職工不通過 付職工薪酬來做


來自星星的你 追問
2020-06-23 12:04
郭老師 解答
2020-06-23 12:06