老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費用-福利費,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補充計提了。 答

老師,我是7月份成立的,季報,三季度季末數(shù)是,0.6萬元,季初沒有數(shù)據(jù)保存不了,這個填什么?
答: 你好 ; 這個是系統(tǒng)限制了的 ; 你0報是報不了的 ; 你7月之前成立 又發(fā)生相關(guān)公司業(yè)務(wù)嗎 ?如果沒有的話 你就寫0.01去看看 是否可以報過去; 但是賬上要 做賬務(wù)處理。 不然你0報是報不過去的
老師:年度報表和第四季度的報表有什么不同?
答: 資產(chǎn)負債表和12月份的資產(chǎn)負債表一樣,利潤表是1至12月全年數(shù)數(shù)據(jù)的利潤表
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第二季度的季報是在這個月底完成就可以了嗎?
答: 你好,嗯額, 不是的呢,15號之前要報稅完成的


祁林飛 追問
2020-06-22 22:15
bamboo老師 解答
2020-06-22 22:17
祁林飛 追問
2020-06-22 22:19
bamboo老師 解答
2020-06-22 22:23
祁林飛 追問
2020-06-22 22:27
bamboo老師 解答
2020-06-22 22:28
祁林飛 追問
2020-06-22 22:30
bamboo老師 解答
2020-06-22 22:30
祁林飛 追問
2020-06-22 22:31
bamboo老師 解答
2020-06-22 22:38
祁林飛 追問
2020-06-22 22:39
bamboo老師 解答
2020-06-22 22:51