老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師我想咨詢個(gè)問題,如果公司買了1000元的飲料給員工當(dāng)高溫補(bǔ)貼福利費(fèi),報(bào)個(gè)稅應(yīng)該怎么報(bào),怎么分配
答: 你好 集體福利 無(wú)法分配到個(gè)人的話 就計(jì)入福利費(fèi)來核算 。 不單獨(dú)報(bào)個(gè)稅
老師我想咨詢個(gè)問題,如果公司買了1000元的飲料給員工當(dāng)高溫補(bǔ)貼福利費(fèi),報(bào)個(gè)稅應(yīng)該怎么報(bào),怎么分配
答: 你好,并入到工資做個(gè)稅申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
高溫補(bǔ)貼算福利費(fèi)吧?
答: 你好!高溫補(bǔ)助是福利費(fèi)范圍


旺仔 追問
2020-06-22 16:36
旺仔 追問
2020-06-22 16:49
佟老師 解答
2020-06-22 17:30