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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-19 12:25

您好,您具體是什么情況,是新辦的嗎,或者以前沒有帳是嗎

木棉花 追問

2020-06-19 12:27

你好!老師是以前賬套非常亂所以才這樣做的,

文老師 解答

2020-06-19 12:34

您好,以前的帳亂,最好也需要理一下,要不然您以后的數(shù)據(jù)和前面接不起來,特別是往來的

木棉花 追問

2020-06-19 12:50

我看我現(xiàn)在這個單位2020年科目余額表沒有期初數(shù),所有的數(shù)據(jù)全部放在了以前年度會計(jì)科目調(diào)整

文老師 解答

2020-06-19 12:52

那這樣是不合適的,最好是把原來的帳理一下

木棉花 追問

2020-06-19 12:58

老師請問一下以前年度會計(jì)科目調(diào)整是個什么類型的科目,它和以前年度調(diào)整損益有區(qū)別嗎?

文老師 解答

2020-06-19 13:14

您這科目我也沒有見過,是不是他自己創(chuàng)的,就是以前不對的科目都在里面

木棉花 追問

2020-06-19 13:44

我也沒有見過這個科目,也是倒這個公司以后才見的這個科目

文老師 解答

2020-06-19 13:51

我個人覺得,亂帳,您既然接手,那就為了方便以后帳不亂,最好還是理一下,

木棉花 追問

2020-06-19 13:58

好的謝謝老師

文老師 解答

2020-06-19 15:02

不客氣,這是我們的職責(zé)所在!您對我的回復(fù)滿意的話,麻煩給我好評,謝謝!

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您好,您具體是什么情況,是新辦的嗎,或者以前沒有帳是嗎
2020-06-19 12:25:20
你們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,還是用的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?應(yīng)收應(yīng)付不得隨意沖平啊。首先要列出應(yīng)收應(yīng)付清單,發(fā)給業(yè)務(wù)部門催收應(yīng)收款。至于應(yīng)付應(yīng)當(dāng)請示領(lǐng)導(dǎo)是否要付。如果應(yīng)收收不回要沖掉,也要請求領(lǐng)導(dǎo)。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接做管理費(fèi)用或者資產(chǎn)減值損失。企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還要通過壞賬準(zhǔn)備核銷。
2017-04-22 16:29:36
你好,同學(xué)。 你現(xiàn)在是用你給你的相關(guān)余額作為期初建賬處理,然后再查為什么會不一樣,后面用分錄調(diào)整不一樣的差額部分的
2020-05-31 16:01:06
就是按照會計(jì)的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用、利潤等大類設(shè)置有關(guān)的科目,可以看下財(cái)務(wù)報(bào)表里面涉及的科目,然后結(jié)合自己的業(yè)務(wù)進(jìn)行設(shè)置。
2020-03-03 09:59:54
一般到企業(yè)上,科目余額表都是微機(jī)自動生成的,你不用擔(dān)心。但是如果手動做的話:要根據(jù)總賬去做。根據(jù)總賬結(jié)出每個科目的期初、借方、貸方和期末余額就行了
2018-05-11 14:04:34
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