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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-06-18 22:45

你好,有聯(lián)系,先認證了后做賬。一般情況下都是當月全部認證了進項發(fā)票,當月記賬。記入應交增值稅~進項稅會計科目。

小蘇 追問

2020-06-18 22:51

發(fā)票認證金額是根據(jù)什么來確定的?當月收到發(fā)票當月不進行認證下月認證怎么處理

小蘇 追問

2020-06-18 23:02

發(fā)票認證金額是根據(jù)什么來確定的?當月收到發(fā)票當月不進行認證下月認證怎么處理

黎老師 解答

2020-06-18 23:03

你好,認證通過的發(fā)票可以在增值稅綜合平臺查詢。當月不認證,進項稅記入應交增值稅~未認證進項稅科目,下個月認證了,就把應交增值稅~未認證進項稅轉入應交增值稅~進項稅會計科目?;蛘呤窍聜€月認證了,再直接記賬。

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沒有
2017-06-06 10:28:44
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
再做一筆,借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--轉出未交增值稅
2018-01-08 17:51:13
你好,是進項120.銷項300嗎
2019-08-19 08:08:24
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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