企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

老師,你好,請問,我們公司有一臺車,現(xiàn)在報廢1500元,收的現(xiàn)金,原值30萬,折舊29萬,凈值1萬,請問,我現(xiàn)在怎么做會計分錄?謝謝
答: 借:固定資產(chǎn)清理 1 累計折舊 29 貸:固定資產(chǎn) 30 借:銀行存款 0.15 貸:固定資產(chǎn)清理 1 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 資產(chǎn)處置損益(借貸差額)
出售折舊完得車輛,收到現(xiàn)金,怎么做會計分錄,可以講解一下嗎
答: 你好 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;庫存現(xiàn)金 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅 借;資產(chǎn)處置損益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我司出售一輛使用過的汽車,原值180000,累計折舊162000,凈值18000,出售時取得2000元現(xiàn)金,會計分錄如何處理?謝謝
答: 購入的時候抵扣過進項稅額嗎?


倚仗望晴雪 追問
2020-06-18 10:22
鄒老師 解答
2020-06-18 10:22