
老師,您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅計(jì)提的金額與實(shí)際繳納的金額不一致該怎么做賬?比如:個(gè)稅計(jì)提時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅25.4元,實(shí)際繳納的金額是25.2元,這樣怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好 那你多計(jì)提的0.2就還給員工就行了 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 。 你當(dāng)時(shí)也是在工資扣除的
老師,請(qǐng)問(wèn)我在做未開票收入的賬務(wù)處理的時(shí)候,要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎?
答: 你好,做未開票收入的賬務(wù)處理的時(shí)候,要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬里的“應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額為9600,怎么做賬務(wù)處理及分錄?
答: 你好,這個(gè)有繳納嗎? 還是之前多計(jì)提,計(jì)提錯(cuò)誤了

