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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-18 08:55

你好,多計提的紅沖,少計提的補計提

含糊的鞋子 追問

2020-06-18 09:26

紅沖 是做相反會計分錄?

樸老師 解答

2020-06-18 09:27

紅沖是原分錄負數(shù)

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你好,發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 補提借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬
2024-01-12 22:44:55
你好 借管理費用-工資10萬貸應(yīng)付職工薪酬-工資10萬 借應(yīng)付職工薪酬-公司8.4萬貸銀行存款8.4萬 剩下的沒發(fā)放在應(yīng)付職工薪酬貸方放著
2019-12-26 17:07:32
你好! 可以反方向沖銷
2019-05-27 11:39:22
如果是要做補計提分錄的話,為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-04-23 13:56:34
按下面這個做賬計提就可以
2019-01-10 17:38:16
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