老師,我們接另一個公司的賬來做,它科目余額表上,管理費用還有貸方余額,但是記賬憑證上也把這個管理費用結(jié)轉(zhuǎn)利潤了,它財務(wù)報表里也顯示結(jié)轉(zhuǎn)了這個管理費用。我現(xiàn)在要把它科目余額表的期末余額登記在我們的起初上,可是調(diào)不平,怎么處理啊
Sio
于2020-06-17 17:05 發(fā)布 ??1095次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-17 17:07
這個直接看你們的資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)就是初始化的數(shù)據(jù)??催@些科目的明細賬進行賬務(wù)初始化。
不存在說調(diào)不平。
因為管理費用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,當(dāng)時沒有結(jié)平,是無法結(jié)賬的。
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這個直接看你們的資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)就是初始化的數(shù)據(jù)。看這些科目的明細賬進行賬務(wù)初始化。
不存在說調(diào)不平。
因為管理費用結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,當(dāng)時沒有結(jié)平,是無法結(jié)賬的。
2020-06-17 17:07:37

同學(xué),你好
按照科目匯總表程序,你這個表述基本正確
1.審核原始憑證做記賬憑證
2.審核記賬憑證做日記賬
3.審核原始憑證和記賬憑證做明細賬
4.再根據(jù)記賬憑證編制丁字賬,編制科目匯總表
5.根據(jù)科目匯總表做總賬
6.對賬(日記賬和總賬核對,明細賬和總賬核對)
7.根據(jù)總賬做科目余額表(試算平衡表)
8.劃線結(jié)賬
9.根據(jù)總賬、明細賬編制財務(wù)報表
2022-01-11 09:22:10

同學(xué)你好??梢赃@樣的順序
2021-03-10 10:24:00

您好,往來應(yīng)該還有可能會變動貨幣資金,可能是賬有改動過
2020-04-25 16:57:55

1、科目匯總表需要與記賬憑證一起裝訂。
2、需要打印總賬、明細賬和日記賬。
3、還需要準備資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。
2020-03-06 10:12:13
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