
老師,這月我要沖紅上月開錯的普票,然后重開(金額一樣),1、沖紅的分錄如何做賬?后面附?jīng)_紅發(fā)票的第幾聯(lián)作原始憑證;2、沖紅的第二聯(lián)發(fā)票需要給客戶嗎:3、收到客戶退回來上月開錯的普票,我該如何處理?歸檔還是怎樣?
答: 1.借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 2.普票的,不需要給對方的。 3.第二聯(lián)和負(fù)數(shù)第二聯(lián)自己留存就可以
老師平時做賬的程序是怎么樣的,是不是有原始憑證就做分錄打印出會計憑證粘貼上去呀
答: 你好 如果你是軟件做賬的話 是根據(jù)憑證打印出來 然后把原始憑證附后面就行 根據(jù)原始單據(jù)做分錄,登記賬簿,出具報表
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問這張原始憑證怎么做分錄?請具體寫出前后的分錄,請不要一概而論回答!
答: 你好,這個是不計入公司核算范圍的


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2020-06-17 15:46
郭老師 解答
2020-06-17 15:51
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2020-06-17 16:50