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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-17 14:05

你之前計提那個沖掉就可以,借管理費(fèi)用 單位社保 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù) 單位部分抵減個人,借應(yīng)付職工薪酬 單位社保  負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個人社保

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2020-06-17 14:05:21
借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款
2017-03-29 21:02:04
同學(xué),你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負(fù)號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發(fā)票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
購貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 認(rèn)證未通過的,購貨方不抵扣進(jìn)項稅,也不做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 銷售方會計處理: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主管業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)
2019-09-19 14:50:38
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