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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-17 13:20

紅沖你的收入8萬
抵扣當月的正數(shù)收入
借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)

小雨 追問

2020-06-17 14:57

跨年了,不用以前年度損益調(diào)整科目?

郭老師 解答

2020-06-17 14:59

你好,你匯算清繳的時候已經(jīng)交了所得稅吧。

小雨 追問

2020-06-17 15:00

已經(jīng)交過了

郭老師 解答

2020-06-17 15:04

你能修改去年的匯算清交嗎?如果不能修改就用主營業(yè)務(wù)收入能修改的,用以前年度損益調(diào)整。

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你好, 你之前計提分錄反向沖回去即可
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業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09
已經(jīng)認證還沒有入賬?是購買的貨物也沒有入賬嗎
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