
2019年收到租金20萬元已開票入賬,已交增值稅及附征稅。現(xiàn)在要退回8萬元,會計分錄怎么寫?
答: 紅沖你的收入8萬 抵扣當月的正數(shù)收入 借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)
繳納增值稅會計分錄是已交增值稅嗎
答: 當月繳納當月增值稅是 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅會計分錄:應(yīng)交稅金-增(銷),應(yīng)交增值稅(已交)。 老會計來幫忙~
答: 業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



小雨 追問
2020-06-17 14:57
郭老師 解答
2020-06-17 14:59
小雨 追問
2020-06-17 15:00
郭老師 解答
2020-06-17 15:04