老師,我想問下,為什么社保個(gè)人部分有些會計(jì)在做帳時(shí)用應(yīng)付職工薪酬核算,有些用其他應(yīng)付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
小白
于2020-06-17 12:35 發(fā)布 ??1962次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2020-06-17 12:37
個(gè)人部分是發(fā)工資時(shí)扣 記在其他應(yīng)付款科目,不排除有的會計(jì)寫錯(cuò)分錄 的可能,我發(fā)你正確的分錄
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
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同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12

是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08

需要給股東開個(gè)收據(jù),后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06

您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16

你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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