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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-06-17 11:30

你好,借:其他應(yīng)收款~社保,貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 沖減國家對企業(yè)減免的部分 借:應(yīng)付職工薪酬~社保  借:管理費用(紅色字體)

張張 追問

2020-06-17 11:39

我可以把他之前多交的單據(jù)找出來,直接做:借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,后面繳納社保的時候,借:應(yīng)付職工薪酬-社保  ,其他應(yīng)付款-個人社保,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款

張張 追問

2020-06-17 11:40

這樣可以不

黎老師 解答

2020-06-17 11:48

你好,你的會計分錄最后能沖平就可以用。

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你好,借:其他應(yīng)收款~社保,貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 沖減國家對企業(yè)減免的部分 借:應(yīng)付職工薪酬~社保 借:管理費用(紅色字體)
2020-06-17 11:30:40
計入應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額) 明細
2017-04-25 14:56:28
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-30 09:19:47
您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019-12-31 14:15:59
您好,紅字沖回原錯誤分錄
2021-03-30 00:58:24
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