
營(yíng)改增之前,我們出租房租都是去地稅代開(kāi)租賃發(fā)票,房產(chǎn)稅直接按開(kāi)票金額100萬(wàn)來(lái)交100×0.12,營(yíng)改增之后我們自己來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票了,因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)考慮到對(duì)方可以抵扣,把100萬(wàn)作為不含稅金額,我想問(wèn)的是,我申報(bào)房產(chǎn)稅是按100來(lái)還是117來(lái)?
答: 您好!申報(bào)的時(shí)候按100萬(wàn)。
增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額是不含稅金額 普通發(fā)票上注明的金額是含稅金額?
答: 你好, 對(duì)的,你的理解是正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
到稅局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)好后客戶(hù)打款過(guò)來(lái)只打了不含稅金額過(guò)來(lái),稅款由我們公司承擔(dān)了,這交的增值稅款做賬要記什么科目呀?
答: 你好 你們可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 這個(gè)支出是不可以稅前扣除的

