
老師好,我這邊才上班要建賬,公司之前沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì),發(fā)生的業(yè)務(wù)也就沒(méi)登賬,我是直接把期初余額通過(guò)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)登賬就好了嗎?之前發(fā)生的業(yè)務(wù)我就不管了嗎?
答: 這個(gè)的話 以前的業(yè)務(wù) 不好查的話 直接按現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)處理 就可以了
期初余額二月底盤(pán)點(diǎn)完畢建賬的時(shí)候摘要那也要寫(xiě)上年結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,建賬時(shí)直接是期初余額,而不是上年結(jié)轉(zhuǎn)?。ㄊ墙ㄆ饋?lái)的,不是轉(zhuǎn)來(lái)的?。?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我剛進(jìn)入一家新公司,前任幾個(gè)會(huì)計(jì)把賬做的很亂,老板要求重新建賬,應(yīng)收應(yīng)付都可以整理出金額,存貨也進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn),那我現(xiàn)在要怎么把期初數(shù)做平衡?
答: 內(nèi)賬用未分配利潤(rùn)來(lái)平衡報(bào)表。

