
老師,我剛進(jìn)入一家新公司,前任幾個會計把賬做的很亂,老板要求重新建賬,應(yīng)收應(yīng)付都可以整理出金額,存貨也進(jìn)行了盤點,那我現(xiàn)在要怎么把期初數(shù)做平衡?
答: 內(nèi)賬用未分配利潤來平衡報表。
應(yīng)收票據(jù)審計盤點,18年底賬面金額與實際盤點應(yīng)收跑路金額的勾稽關(guān)系是怎樣的?
答: 如果是2018年12月31日盤點的,是一致的,如果是19年以后盤點的,18年底賬面額=實盤數(shù)+19年截止盤點時累計支付-19年截止盤點時累計收到的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們店里做火鍋的,有火鍋套餐,然后比如說牛肉丸要50g,牛肉100g,高湯500g是一個套餐,因為東西做好后都打包成一小份一小份的,然后高湯跟牛肉可能不配對,我現(xiàn)在要盤點建賬,這些高湯跟牛肉都已經(jīng)打包成一份份了,我要怎么入期初金額?這些牛肉丸跟牛肉,高湯都是自己加工出來的
答: 您好,您可以暫估入賬,根據(jù)牛肉丸、牛肉、高湯的份數(shù),估價入賬。

