老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師,我們是勞務(wù)公司,甲方代我們給農(nóng)民工發(fā)放了50萬的工資,甲方應(yīng)該給我們什么手續(xù)?我們給他們提供發(fā)票了,我們用什么手續(xù)做成本
答: 你好,打款證明就可以了,你們申報(bào)個(gè)稅就行,做你們的成本
公司是剛成立的勞務(wù)公司,現(xiàn)在有一家公司給公司匯了一筆款,要求開給他公司勞務(wù)發(fā)票,他公司給我公司提供農(nóng)民工花名冊(cè),公司可以做成本支出嗎?需要上什么稅?稅率是多少?
答: 可以的,作為你們的成本就行,你們需要交增值稅 附加稅 所得稅和印花稅等,主要還是看給你們核定的稅種,稅率的話一般是10個(gè)點(diǎn),看稅局給你們核定的是多少
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司有個(gè)裝修項(xiàng)目,合同總價(jià)180萬,這個(gè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資有57.5萬,甲方要求開農(nóng)民工專用賬戶。項(xiàng)目經(jīng)理有個(gè)勞務(wù)公司,所以他要開勞務(wù)發(fā)票20萬,另外37.5萬做工資表從專用賬戶發(fā)放。老師,我想請(qǐng)問的是:一個(gè)裝修項(xiàng)目人工成本由勞務(wù)發(fā)票、人工工資表,這兩種來計(jì)算,這樣可以嗎
答: 那你必須要有勞務(wù)合同以及和工人簽訂的勞動(dòng)合同


程小刀 追問
2020-06-17 08:50
樸老師 解答
2020-06-17 08:56
程小刀 追問
2020-06-17 08:58
樸老師 解答
2020-06-17 09:03