
老師你好,以前會(huì)計(jì)做的帳應(yīng)收,應(yīng)付都有余額,實(shí)際己經(jīng)沒有了,怎么把帳平了
答: 您好,把應(yīng)收賬款全部結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,把應(yīng)付賬款全部結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
之前的會(huì)計(jì)做的應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)余額跟實(shí)際的應(yīng)收應(yīng)付的金額不一致,怎么辦?
答: 那就需要你重新去核對(duì)了,這個(gè)事真的很辛苦。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在公司的應(yīng)收應(yīng)付掛賬余額跟實(shí)際的對(duì)不上該怎么處理
答: 找出對(duì)不上的具體原因才好調(diào)賬,找不到原因不能隨便調(diào)賬
老師好,公司交接會(huì)計(jì)工作,銀行實(shí)際賬面金額小于公司賬面余額,無法查明原因,怎么調(diào)帳
公司郵政卡上的3月底余額,會(huì)計(jì)賬上比實(shí)際銀行卡余額多一萬多,我是新來的會(huì)計(jì),怎么把余額調(diào)平,怎么處理。
老師您好!請(qǐng)問下,期末余額應(yīng)收股利在借方?表示沒有發(fā)放的股利,但實(shí)際在持有期間已經(jīng)發(fā)放股利了,那怎么期末余額借方還有應(yīng)收股利

